美国企业纳税几个点?

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简单举例说明,某家在美国注册的公司A,2018年净利润100万美金,那么需要缴纳的企业所得税如下: 联邦税:100*9%=9万; 州税每个州不一样,我以加州为例,是依据企业的C Corp或S Corp的纳税状态来定的,具体税率可以看我之前写的帖子。 C Corporation (收入-费用)*37%(联邦+加州) S Corporation (收入-费用)*21%(联邦+加州) 小公司有税收优惠,比如加州的S corporation,如果符合相关条件,是可以拿到免税的政策的。

另外,美国的税法比较复杂,除了联邦和州的税以外,还有城市税、营业税等,根据各地区的不同,会有一定的差异。 在海外盈利的美国企业在向国内缴税时,还要额外支付10%的预提税,对于在海外赚取巨额利润但又不在美国上市的美国公司来说,10%的预提税可能比21.6%的法定税率更高。

虽然美国企业所得税的法定税率高于许多国家,但美国很多企业的实际税负并不高,这是因为美国的企业可以享受各种免税政策和抵免政策。 美国的税法很复杂,除了联邦和州的税之外,还包括城市税和其他经营税种等等。

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在美国不同州公司税收也是不同的,美国联邦政府没有个人所得税及企业所得税,只有公司利润税,按实际利润的15%征税,如果公司当年亏损则无需纳税。利润税每个财政年度结束后计算缴纳,可以请会计师事务所负责计算并缴纳。各州政府负责征收个人所得税及企业所得税,税率在3%-10%之间。州政府征收的税款按月预缴,由企业或个人预估月度应缴税款,在每月15日前缴纳上月税款。

除了交纳联邦所得税和预缴州所得税外,新泽西州的公司在每年的6-8月,要向新泽西州政府报送上一年度的详细报表,州政府根据报表中所反映的公司详细信息,来确定公司应该交纳的所得税款,并在9-12月间通知公司具体应缴数额,因此在上半年是不需要向州政府交税的,公司财务应对此特别注意,以免漏缴。

公司做账必须保持账目清楚,按月统计现金流量和业务量,保证企业资金的正常流动。在美国支付给雇员的薪金需代扣个人所得税及雇佣双方共30%的政府养老保险费,如果公司需要,顾问公司也可提供此项服务。公司的银行户头,原则上应与所有人及雇员的户头分开,以保证企业资金与个人资金的合理分流,如果公司户头资金转入私人账户,则应代扣30%税款。

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